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莉莉影院私人入口发〔2021〕35号

 

 

关于开展2022年度预算编制工作的通知

 

各中心、办公室:

为切实做好莉莉影院私人入口2022年度财务预算编制工作,现将具体编制要求通知如下:

一、编制原则

坚持“统筹兼顾,保证重点,勤俭节约,注重效益”的原则。重视预算编制的科学性,充实预算编制依据,细化预算编制内容。

二、编制要求

(一)总体要求

各部门严格按照工作任务分项核实预算内容,并对每一预算项目自下而上由基层业务部门根据2022年工作计划详细编制后,中心的经中心主任办公会充分讨论,办公室的请示分管部领导后汇总编制。

(二)具体要求

1.分项目编制收支预算,各项目均按照必要程度注明“急重、应当或可缓”及负责人姓名、实施月份、计划达到的目标。

2.合理预计收入、支出。收支均要遵循完整性原则,收入做到不重不漏,预算之外不得保留,不得随意夸大或隐瞒;支出根据工作任务及工作量据实测算,列明测算依据,不得遗漏或虚列。

3.各部门日常运行费用(主要是办公费、差旅费、交通费、印刷费、打印费、培训费等),在2021年实际发生数的基础上按不低于10%的幅度压减。

4.按照收支配比性原则,各项目收支预算均对应一张收支预算表,分项归集列示收支金额,餐饮需标明各项目毛利率控制数,毛利率计算公式=(收入-原材料成本)/收入。

5.2022年各类物业服务预算收入=物业费标准(剔除事业编人员费用)*服务面积+2022年事业编职工工资及绩效预算费用。

应当以剔除事业编人员费用的物业费标准乘以对应的服务面积后加上本部门2022年事业编人员经费的和计算出。

6.个别无收入或收入较小的物业服务(如林场、维修班、水暖班、电工班等)项目的支出应当在部门内部进行调整和分配。

各部门物业服务支出总额不得超过收入总额的90%。

7.非常规工作项目必须有必要性实施论证,如修缮维修项目,要论证修缮或维修的必要性,内容的合理性,实施的预期使用年限及达成的目标。

8.固定资产购置须单独编制。需说明购置的必要性,内容的合理性,计划达成的目标。

9.饮食原材料及低值易耗品、维修材料等由各需求中心报采供办公室审核汇总后编制。

10.各办公室办公用品、固定资产购置预算由需求部门报综合办公室审核汇总后编制。

11.维修工程项目由需求部门报维修工程办公室审核汇总后编制。

12.各部门工资、培训预算经人资办公室审核汇总后编制。

(三)其他要求

1.各中心、办公室对预算编制要高度重视,要认识到预算是工作任务计划的资金化。对收支内容要充分讨论,合理、据实编报,确保全盘预算的完整、规范和准确。

2.各中心、办公室预算文本由部门负责人签字、分管领导审核签字并盖章后,于2021年11月5日前送至计划财务办公室(222室),电子版发送hqcwb@lzu.edu.cn。

3.各中心、办公室对预算编制中出现的疑问,及时与计划财务办公室沟通。

4.学校预算布置若有调整,计划财务办公室另行通知。

(联系人:魏熔,联系电话:8915070)

                      

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                    2021年10月22日


 

 

 

 

 

 

2021年10月22日印发莉莉影院私人入口综合办公室

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